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针对审计发现的问题,审计署建议:质检总局应提高预算编制的科学性和准确性,严格执行会议费开支标准,进一步完善资产登记、记账手续及管理程序,加强政府采购管理,并督促所属单位规范财务管理。期 净 损 益 中 属 于 少 数 股 东 损 益 的 份 额 ,在 合 并 利 润 表 净 利 润 项 目 下 以 " 少 数 股 东 损 益 " 列 示 。在[详情]

《摔跤吧,爸爸》获冯小刚称赞 七八个人憋尿看完

中国经济让海外舆论集体唱多普遍为经济结构调整点赞

   1.中央本级财政存量资金较多。如为满足科技经费增幅应高于财政经常性收入增幅的规定,中央财政将当年无具体使用项目的科学技术支出按权责发生制结转,至2013年底累计结转384.12亿元,有217.24亿元结转5年以上。十是在传承党的优良作风方面作表率。审计机关党员干部要自觉传承中华民族优秀传统文化,在审计工作中保持良好作风和精神状态,坚持文明审计,树立和维护审计机关良好形象。

温网王蔷失好局遭澳洲猛女逆转 无缘晋级次轮

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6月25日,国家审计署发布28个中央部门单位2013年度财政拨款预算执行总体情况。这份审计报告,与此前相比更加具体详细,也更加不留情面。正因为如此,这份报告为我们提供了难得的渠道,让外界看到中国部委机关内部运作的众生相。甘肃省古浪县扶贫办等5个部门和黑松驿镇等12个乡镇通过编造虚假补助发放表、虚开发票等方式,套取33个扶贫项目的140.25万元培训资金,用于购置车辆和公务接待等。[详情]

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互联网新闻信息服务许可证编号:5112016004 蜀ICP备11000222号 广播电视节目制作经营许可证编号:(川)乙第 2013-00135号 川公网安备 51050202000053号根据《中华人民共和国审计法》的规定,2013年11月至2014年3月,审计署对外交部2013年度预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计,重点审计了部本级和所属外交学院等6个单位,并对有关事项进行了延伸审计。[详情]

解密聂树斌案再审:检察官独立阅卷无人认为有罪

7.至2013年底,所属中国海监总队、预报中心、中国海洋报社等6家单位未按规定及时登记固定资产、无形资产和对外投资2960.07万元;所属中国海监总队和北海分局未及时办理2个基本建设项目的竣工财务决算。 [详情]

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根据招投标文件、施工合同及图纸、省住建厅2005年《安徽省建设工程工程量清单计价规范》、工程签证及竣工验收报告等资料,对实做工程并结合竣工资料进行了认真校对,现根据有关计算规则进行了核定。编者按:为充分展示巡视在加强党的领导、全面从严治党,推动管党治党从宽松软走向严紧硬,促进标本兼治等方面发挥的作用,提升巡视整改的政治效果和社会效果,本报即日起推出系列报道,反映十八届中央第十轮巡视整改落实情况,敬请关注。[详情]

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当学者们忙于寻找审美改造生活的种种规划和方案时,生活实践本身却表现出种种审美化的迹象或端倪。上世纪60年代以来的西方社会以及上世纪90年代以来的中国社会,日常生活越来越带有审美化趋势是一个不争的事实。8月28日,审计署发布了2015年7月稳增长促改革调结构惠民生政策措施贯彻落实情况跟踪审计结果公告。围绕此次审计的相关情况,记者采访了审计署财政审计司主要负责人。[详情]

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随后,一年一次的“审计风暴”,就成了社会舆论定期的关注。但是,相比审计署一波又一波的审计风暴,在地方层面,尤其是市县一级的审计机关,却是多年来显得有些风平浪静。免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。[详情]

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12月8日,中共中央办公厅、国务院办公厅正式印发《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》,配套推出《省以下地方审计机关人财物统一管理试点方案》,对完善审计制度、保障依法独立行使审计监督权作出了部署和安排。9.2013年,局本级及所属无线局、中广电广播电影电视设计研究院(以下简称广电设计院)违规扩大基本支出和项目支出范围,列支礼品、加油卡、房屋装修款等32.81万元。[详情]

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审计结果表明,中科院本级和本次审计的所属单位2013年度预算执行基本遵守预算法及相关法律法规,财务管理和会计核算基本符合会计法及相关制度规定,对以前年度审计发现的问题积极进行了整改。8.2012年至2013年,所属地科院、资源所、中国地质学会收取会议注册费262.27万元,其中125.02万元由会议酒店代收,直接冲抵会议支出,未纳入本单位法定账簿核算。[详情]

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福建实达集团股份有限公司第三,《审计法》规定范围之外的单位也可以建立健全内部审计制度。本条规定涉及的单位必须建立健全内部审计制度。其他的单位,如私营企业,国有资本非控股企业等,也可以根据自身管理的需要,建立健全内部审计制度。[详情]

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——关注国家财政安全、金融安全、国有资产安全、民生安全、资源与生态环境安全、信息安全,揭示存在的风险,提出防范和化解风险的对策性建议,切实维护国家利益和国家安全。在国务院20多个组成部门中,审计署刚刚走过而立之年。这个年轻部门的工作人员,超过半数的人不到40岁。在和枯燥的数字打交道的过程中,在夜以继日的工作中,他们的职责不只是查账,更是反腐的尖兵、国家经济安全的卫士。[详情]

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尽管高速公路贷款超出了邮储银行的业务范围,但陶礼明还是从立项、审核和评估等方面积极推动。审计查明,2008年12月~2010年6月,邮储银行向包括湖南高速在内的4家地方政府融资平台公司发放专项融资69亿元。对此,审计署党组剑指权力运行不规范,积极创新和再造审计工作流程,围绕审计计划、实施、审理、报告等关键环节,健全既相互分离、相互制约又协调有序、运转高效的审计工作机制,确保审计程序合法、审计方式遵法、审计标准依法。[详情]

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2014年9月,所属中国注册会计师协会派2人赴意大利罗马参加国际会议,参会人员绕道3个国家的4个城市且超期停留5天;派2人赴美国纽约参加国际会议,其中1名参会人员绕道华盛顿且超期停留4天。——密切关注混合所有制改革、国有企业分类改革、公司制股份制改革等国有企业改革重点领域,着力检查相关改革措施的具体部署、责任落实、执行进度和实际效果等,促进国有企业改革依法有序推进,防止国有资产流失。[详情]

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(四)单位的内部审计机构对所属单位内部审计工作的指导、监督和管理。主要指内部审计机构对本单位有管理权的所属单位内部审计工作的监督、指导和管理职责,如教育、交通、农业等系统的内部审计机构对下级内部审计机构的监督和指导。第四条 在财政收支、财务收支及有关经济活动中,履行法定职责、遵守法律法规、建立健全内部控制、按照适用会计准则和相关会计制度编报财务会计报告、提高管理和资金使用绩效,是被审计单位的责任。[详情]

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(二)部分清理确认、收回的存量资金未及时安排使用,甚至形成二次沉淀,影响财政资金的使用绩效。一是10个省清理收回作“暂存款”管理的228.39亿元存量资金未及时安排,至6月底形成的实际支出不足三成(表1)。对于此次沃尔玛和京东的合作,声音是要有,但从能看到的现状,实在让人预期高不起来。永辉的案例,拍拍的前车之鉴,在关心沃尔玛的同时,我们是不是也得心疼一下一号店呢。[详情]

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审计发现,16个县涉农资金统筹整合使用试点工作推进不力,5.65亿元涉农资金闲置1年以上,其中2.56亿元闲置2年以上。据了解,相关专项资金并未真正实现统筹整合,实际工作中仍由原主管部门分头管理。修订后的《审计法》第四十条规定“审计组对审计事项实施审计后,应当向审计机关提出审计组的审计报告”,要求将审计组的审计报告“征求被审计对象的意见”,并强调“审计组应当将被审计对象的书面意见一并报送审计机关”。[详情]

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审计结果表明,土地出让收入在保障征地拆迁补偿等成本性支出的同时,为支持社会事业发展、提高公共服务水平、应对国际金融危机、抗击自然灾害等提供了大量资金,拉动了投资和消费,促进了经济社会平稳较快发展。参加工作没几年的王涛来根本没想到,正是那次审计,他和他的同事“偶遇”了侵占巨额养老金的典型案件——呼和浩特铁路局社保处财务科原科长王玉文骗取社保资金2323.66万元。[详情]